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开展内部审计 促进精细管理

来源: 医院宣传科  时间: 2021-05-10 点击人次:      [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]


   为了加强医院管理,合理降低医院运行成本,审计科根据医院审计计划工作安排,自4月13日起,由纪委、审计科组成专门审计小组,对医院部分科室绩效工资二次分配、留用基金管理情况进行专项审计。此次审计医疗科室21个,护理单元18个,发放满意度调查问卷210份。

   审计期间,重点查看各科绩效工资二次分配方案、发放明细表、留用基金收支列表、科室会议记录等原始资料,以科室座谈、满意度调查问卷等形式进行调查了解。通过审计,掌握实际情况,找出工作中存在的问题,提出整改意见,并及时采取措施进行整改。

   审计科坚持“依法审计、服务大局、重点突出、求真务实”的工作方针,紧紧围绕医院重点工作总体要求,以强化内涵质量为主线,以保持良性平稳增长为基本原则,不断创新管理思路,转变服务理念,强化内部审计“免疫系统”功能,为医院持续健康发展保驾护航。 (审计科)

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